Orden de Compra. Nº1368068-22-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368068-10-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1368068-22-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1368068-10-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.189.872-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DEPORTIVA Y CULTURAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.189.872-2
Dirección de Facturación AVENIDA LOS ALAMOS 3056
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 79348,56
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS ALAMOS 3056
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES JIMENEZ
Razón Social INVERSIONES JIMENEZ SPA
R.U.T. 77.316.878-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES JIMENEZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182205
Reposapiés4Unidad4 REPOSAPIES AJUSTABLES.  $ 26.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.244 $ 105.244
53121706
Bolsos para computadores4Unidad4 MOCHILAS CON TIRANTES REFORZADOS O GRUESOS DE BUENA CALIDAD IMPERMEABLES O ANTIFLUIDOS NEGRAS.  $ 30.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.844 $ 120.844
43201611
Soportes de computador3Unidad3 UNIDADES DE BASES PARA NOTEBOOK AJUSTABLES.  $ 9.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.843 $ 27.843
44102801
Plastificadoras1Unidad1 TERMOLAMINADORA O PLASTIFICADORA METALICA.   $ 69.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.211 $ 69.211
44101603
Máquinas destructoras de papel o accesorios1Unidad1 MAQUINA TRITURADORA DE PAPELES DE HASTA 9 LITROS PEQUEÑA.  $ 28.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.911 $ 28.911
44111520
Almohadillas o protectores de superficies5Unidad5 MOUSEPAD Y 5 APOYA MUÑECAS  $ 10.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.750 $ 53.750
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina1Unidad1 KIT DE LIMPIEZA PANTALLA  $ 11.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.821 $ 11.821
Total Neto $ 417.624
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.349
TOTAL OC $ 496.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.