Orden de Compra. Nº1372962-1-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1372962-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1372962-1-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1372962-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
Razón Social FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 65.143.474-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-003 del sistema DLV.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION PARA LA REHABILITACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 65.143.474-2
Dirección de Facturación Ckilapana 579
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 350812,96
Dirección de Envío de la Factura Ckilapana 579
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Intertelecomcl
Razón Social SALEH INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES SPA
R.U.T. 77.527.709-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Intertelecomcl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadServicio de plan de internet Starlink por 24 meses   $ 1.211.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.090 $ 1.211.090
83121703
Servicios relacionados con Internet1UnidadInstalación de Antena Starlink   $ 517.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.647 $ 517.647
81112107
Administradores de dominios1UnidadServicio de pago de dominio para correos institucionales por 24 meses  $ 94.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.118 $ 94.118
81112107
Administradores de dominios1UnidadServicio de pago de dominio página web institucional www.fundacionjurique.cl  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
Total Neto $ 1.846.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.813
TOTAL OC $ 2.197.197


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.