Orden de Compra. Nº1373-1143-SE18 "APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1373-1143-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1373-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 841-Recoleta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, Ley de Presupuesto 21.053, año 2018, según partida Ministerio de Salud, de la Ley de Presupuestos, subtítulo 22, letra d.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación Av. La Paz N° 841-Recoleta
Comuna Santiago
Impuesto 867483
Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N° 841-Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramon Roman Marquez
Razón Social RAMON ANDRES ROMAN MARQUEZ
R.U.T. 9.493.835-k
Sucursal Ramon Roman Marquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistema1Unidad APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, POR AUMENTO DE OBRAS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAS, DEL PROYECTO DE LA LICITACIÓN PUBLICA ID. 1373-17-LE18 $ 4.565.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565.700 $ 4.565.700
Total Neto $ 4.565.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 867.483
TOTAL OC $ 5.433.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.