Orden de Compra. Nº1373-1790-SE12 "Contratación Servicios Día Hogar Protegido tipo 2"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1373-1790-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-01-2013
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicios Día Hogar Protegido tipo 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1373-35-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Av. La Paz N° 841-Recoleta
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación Av. La Paz N° 841-Recoleta
Comuna Recoleta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. La Paz N° 841-Recoleta
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Familiares y Amigos de Discapacitados Psiquícos
Razón Social AGRUPAC FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS PSIQ
R.U.T. 65.240.450-2
Sucursal Familiares y Amigos de Discapacitados Psiquícos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222501
Casas residenciales212UnidadContratación Servicios Día Hogar Protegido tipo 2 para pacientes psiquatricos del Instituto Psiquiatrico Dr. Jose Horwitz Barak, de acuerdo a bases adminstrativas y EETT contenidas en Resolucion Nº291 de fecha 10.04.2012., valor dia p/p $10.300.-Resol. Exenta Nº 821 de 02.10.2012 Aprueba Contrato.Cancela Factura Nº 64 de 30.11.2012. mes de Noviembre de 2012. DESDE 1373-35-LP12  $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.183.600 $ 2.183.600
Total Neto $ 2.183.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.183.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.