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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1375735-4-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P01 Prórroga Servicio de Aseo y Sanitización |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1375735-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.981.250-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida O'Higgins N°1784-1786 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
2302800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida O'Higgins N°1784-1786 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ |
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Razón Social |
DANIEL ALBERTO VEGA MUÑOZ
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R.U.T. |
12.133.928-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIEL ALBERTO VEGA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | | Prórroga Contrato del Servicio de Aseo y Sanitización Nivel Central, piso 1,2 y 4, por 4 meses, período comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2026, de conformidad con la Resolución Exenta N°72.
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$ 12.120.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.120.000
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$ 12.120.000
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Total Neto
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$ 12.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.302.800
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$ 14.422.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.