Orden de Compra. Nº1375746-104-AG25 "P01_ RESTO_OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO_DIC2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375746-104-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra P01_ RESTO_OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO_DIC2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 120
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ACONCAGUA
R.U.T. 61.981.280-8
Dirección de Facturación Av.12 Febrero N°70 B, San Felipe.(Portón Negro)
Comuna San Felipe
Impuesto 458071
Dirección de Envío de la Factura Av.12 Febrero N°70 B, San Felipe.(Portón Negro)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 MBK COLOR NEGRO MATE.-  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 COLOR NEGRO.-  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 C COLOR CIAN.-  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 M COLOR MAGENTA.-  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadCARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 Y COLOR AMARILLO.-CARTUCHO DE TINTA CANON PFI-030 Y COLOR AMARILLO.- $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
44103101
Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras2UnidadCARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-31.-CARTUCHO DE MANTENIMIENTO MC-31.- $ 75.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.400 $ 150.400
14111525
Papel multiuso35RolloPAPEL BOND 80 GRAMOS DIMENSIÓN 0.914X50M.-  $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.500 $ 360.500
Total Neto $ 2.410.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 458.071
TOTAL OC $ 2.868.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.