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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1375754-24-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Capturadora de datos, impresora, insumos activo fijo 1375754-14-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS PARQUES
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R.U.T. |
61.981.260-3 |
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Dirección de Facturación |
Nicolas Palacio 1689 |
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Comuna |
Quinta Normal
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Impuesto |
147050,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nicolas Palacio 1689 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL 021 |
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Razón Social |
COMERCIAL E IMPORTACIÓN CERO VEINTIUNO LIMITADA
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R.U.T. |
77.282.963-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL 021 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211701
| Equipo de lector de código de barras | 2 | Unidad | CAPTURADOR DE DATOS PARA INVENTARIO Y ACTIVO FIJO SEGÚN EE TT | |
$ 57.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.966
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$ 115.966
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43212108
| Impresoras de cinta térmica | 2 | Unidad | IMPRESORA DE ETIQUETAS PARA INVENTARIO Y ACTIVO FIJO SEGÚN EE TT | |
$ 276.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 552.942
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$ 552.942
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55121612
| Etiquetas de impresora | 1 | Global | INSUMOS PARA IMPRESORA DE ACUERDO CON LO DESCRITO EN LAS EE TT | |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.042
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$ 105.042
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Total Neto
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$ 773.950
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 147.050
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$ 921.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.