Orden de Compra. Nº1375756-13-AG26 "P01- ADQUISICION DE PLOTTER"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375756-13-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-01-2026
Nombre de la Orden de Compra P01- ADQUISICION DE PLOTTER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PETORCA
R.U.T. 61.981.270-0
Dirección de Facturación Manuel Montt 127
Comuna La Ligua
Impuesto 891100
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 127
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lideart Ltda.
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA LIDEART LIMITADA
R.U.T. 77.244.852-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lideart Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadPlotter HP DesignJet T850 36 o equivalente. A0 impresora multifuncional de gran formato o equivalente de 36. de acuerdo a Terminos de Referencia. SEGUN COTIZACION DE PROVEEDOR $ 4.690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690.000 $ 4.690.000
Total Neto $ 4.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 891.100
TOTAL OC $ 5.581.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.