Orden de Compra. Nº1375757-203-SE26 "NCP P02 RBD 8311012-8311014-8314004 CDP 16 MANTENCIONES MENORES SC Y JI MI PEQUEÑO MUNDO, SC Y JI RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS Y SC Y JI ÉTNICO CALLAQUI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375757-203-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra NCP P02 RBD 8311012-8311014-8314004 CDP 16 MANTENCIONES MENORES SC Y JI MI PEQUEÑO MUNDO, SC Y JI RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS Y SC Y JI ÉTNICO CALLAQUI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375757-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
R.U.T. 61.981.240-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 496
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
R.U.T. 61.981.240-9
Dirección de Facturación PANTOJA 509, Comuna de Mulchén.
Comuna Mulchén
Impuesto 228190
Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509, Comuna de Mulchén.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMASER
Razón Social IMASER INGENIERIA SPA
R.U.T. 76.765.519-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMASER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro4UnidadRBD 8311012 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO REPOSICIÓN TAPA WC SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 RBD 8311012 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO MUNDO REPOSICIÓN TAPA WC SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
80111618
Servicios temporales de construcción1GlobalRBD 8311014 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS RETIRO CALEFÓN INSTALACIÓN CALEFÓN 10 LITROS TIRO FORZADO LIMPIEZA FOSA SÉPTICA JORNAL (1) JORNAL (2) SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 RBD 8311014 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RONDA DE NIÑOS Y NIÑAS RETIRO CALEFÓN INSTALACIÓN CALEFÓN 10 LITROS TIRO FORZADO LIMPIEZA FOSA SÉPTICA JORNAL (1) JORNAL (2) SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 $ 1.029.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.000 $ 1.029.000
73181908
Servicios de soldadura1GlobalRBD 8314004 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ÉTNICO CALLAQUI POMEL DE ACERO MAESTRO SOLDADOR SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 RBD 8314004 SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ÉTNICO CALLAQUI POMEL DE ACERO MAESTRO SOLDADOR SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA FOLIO 676 $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 1.201.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.190
TOTAL OC $ 1.429.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.