Orden de Compra. Nº1375757-231-SE26 "NCP P02 CDP 16 RBD 34540-7 SUBV. JUNJI "MANTENCIONES MENORES SALA CUNA ESPUMITA""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375757-231-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra NCP P02 CDP 16 RBD 34540-7 SUBV. JUNJI "MANTENCIONES MENORES SALA CUNA ESPUMITA"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375757-16-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
R.U.T. 61.981.240-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 551
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA PUELCHE
R.U.T. 61.981.240-9
Dirección de Facturación PANTOJA 509, Comuna de Mulchén.
Comuna Mulchén
Impuesto 15293,29
Dirección de Envío de la Factura PANTOJA 509, Comuna de Mulchén.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA SANCHEZ SpA
Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES SANCHEZ SAN MARTIN SPA
R.U.T. 76.714.932-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA SANCHEZ SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro2UnidadREPOSICIÓN TAPA WCREPOSICIÓN TAPA WC $ 23.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.014 $ 47.014
47131805
Limpiadores de uso general10Metro LinealLIMPIEZA DE CUBIERTALIMPIEZA DE CUBIERTA $ 1.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.370 $ 15.370
23151802
Colocadores de tapas, insertadores de algodón o ap10Metro LinealSELLOS DE CUBIERTASELLOS DE CUBIERTA $ 1.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.110 $ 18.107
Total Neto $ 80.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.293
TOTAL OC $ 95.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.