Orden de Compra. Nº1375758-24-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375758-4-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375758-24-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375758-4-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra NIVEL CENTRAL SLEP SANTAGO CENTRO P01
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 71
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTIAGO CENTRO
R.U.T. 61.981.300-6
Dirección de Facturación Miraflores 222, piso 17 y 18
Comuna Santiago
Impuesto 15168067,27
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 222, piso 17 y 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO ARPIZ
Razón Social ARPIZ SEGURIDAD SPA
R.U.T. 77.619.199-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO ARPIZ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaLimpieza Profunda Preinicio Año Escolar 2026  $ 79.831.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.831.933 $ 79.831.933
Total Neto $ 79.831.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.168.067
TOTAL OC $ 95.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.