Orden de Compra. Nº1375761-1160-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-62-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-1160-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-62-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1819
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación Avenida Libertad N° 455, piso N° 8
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N° 455, piso N° 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA XIMENA ASTROZA MORALES
Razón Social MARÍA XIMENA ASTROZA MORALES
R.U.T. 15.168.756-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA XIMENA ASTROZA MORALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados18DíaCONTRATO ADICIONAL LINEA 46 Esc. Evarista Ogalde, 21 estudiantes, 18 dias. Comuna Bulnes mes Mayo  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados1Unidad no definidaCONTRATO ADICIONAL LINEA 23 Liceo Manuel Bulnes 3 estudiantes, 18 días, diario $21.214, total $381.852; Liceo BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI 4 estudiantes, 18 días diario $28.286, total $509.148.- Comuna Bulnes, mes Mayo  $ 891.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000
Total Neto $ 1.287.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.287.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.