Orden de Compra. Nº1375761-152-SE26 "P02 - REPARACIONES EN JI GOTITAS DE AMOR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-152-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 - REPARACIONES EN JI GOTITAS DE AMOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna *
Impuesto 162602,57
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.538.208-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes4Metro CuadradoE.6 ENLUCIDO DE MUROS-CIELOS YESO PREMIUM TOPEX O SIMILAR  $ 4.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.548 $ 18.548
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Instalación o reparación de paredes4Metro CuadradoA.3.2 PINTURA ESMALTE AL AGUA CIELOS  $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadI.55 INSTALACIÓN LLAVE DE LAVAMANOS SIMPLE  $ 33.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.124 $ 33.124
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadA.4.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOMANDOS LAVAMANOS  $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadB.7.1 REPOSICIÓN FITTING COMPLETO PARA ESTANQUE  $ 13.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.233 $ 13.233
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Instalación o reparación de paredes5UnidadB.1.21 REPOSICIÓN TUBO FLUORESCENTE PARA EQUIPO 2x35W (ALTURA CIELO PISO MAX 2,5M)   $ 9.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.480 $ 49.480
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Instalación o reparación de paredes2UnidadA.1.3 CAMBIO DE TUBOS LED DE 18 W.:  $ 6.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.554 $ 12.554
72101607
Instalación o reparación de paredes2UnidadB.6.2 CAMBIO DE CERRADURA MANILLA PALANCA PUERTA DE MADERA TIPO POLI O SIMILAR   $ 52.982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.964 $ 105.964
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Instalación o reparación de paredes20Metro LinealA.2.1 LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS   $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.600 $ 68.600
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Instalación o reparación de paredes400Metro CuadradoL.3 CORTE DE CESPED  $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.200 $ 331.200
Total Neto $ 684.643
Descuento $ 0
Cargos $ 171.160
IVA  19  % $ 162.603
TOTAL OC $ 1.018.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.