Orden de Compra. Nº
1375761-152-SE26
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P02 - REPARACIONES EN JI GOTITAS DE AMOR
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1375761-152-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
P02 - REPARACIONES EN JI GOTITAS DE AMOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T.
61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 184
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T.
61.981.330-8
Dirección de Facturación
AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna
*
Impuesto
162602,57
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL ALEJANDRO
Razón Social
CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T.
76.538.208-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Metro Cuadrado
E.6 ENLUCIDO DE MUROS-CIELOS YESO PREMIUM TOPEX O SIMILAR
$ 4.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.548
$ 18.548
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Metro Cuadrado
A.3.2 PINTURA ESMALTE AL AGUA CIELOS
$ 6.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.440
$ 27.440
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
I.55 INSTALACIÓN LLAVE DE LAVAMANOS SIMPLE
$ 33.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.124
$ 33.124
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
A.4.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOMANDOS LAVAMANOS
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
B.7.1 REPOSICIÓN FITTING COMPLETO PARA ESTANQUE
$ 13.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.233
$ 13.233
72101607
Instalación o reparación de paredes
5
Unidad
B.1.21 REPOSICIÓN TUBO FLUORESCENTE PARA EQUIPO 2x35W (ALTURA CIELO PISO MAX 2,5M)
$ 9.896,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.480
$ 49.480
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
A.1.3 CAMBIO DE TUBOS LED DE 18 W.:
$ 6.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.554
$ 12.554
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
B.6.2 CAMBIO DE CERRADURA MANILLA PALANCA PUERTA DE MADERA TIPO POLI O SIMILAR
$ 52.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.964
$ 105.964
72101607
Instalación o reparación de paredes
20
Metro Lineal
A.2.1 LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS
$ 3.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.600
$ 68.600
72101607
Instalación o reparación de paredes
400
Metro Cuadrado
L.3 CORTE DE CESPED
$ 828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 331.200
$ 331.200
Total Neto
$ 684.643
Descuento
$ 0
Cargos
$ 171.160
IVA
19
%
$ 162.603
TOTAL OC
$ 1.018.406
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.