Orden de Compra. Nº1375761-291-SE26 "P02 - REPARACIONES EN ESCUELA MARIA LUISA ESPINOZA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-291-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 - REPARACIONES EN ESCUELA MARIA LUISA ESPINOZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna *
Impuesto 330549,84
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.538.208-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instalación o reparación de paredes77UnidadA.1.3 CAMBIO DE TUBOS LED DE 18 W.:   $ 6.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.329 $ 483.329
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Instalación o reparación de paredes77UnidadA.1.5 CONVERSIÓN EQUIPO FLUORESCENTE A LED   $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.220 $ 528.220
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Instalación o reparación de paredes1,2Metro CuadradoA.4.6 VIDRIO TRANSPARENTE NORMAL 4 mm   $ 39.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.040
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Instalación o reparación de paredes40Metro CuadradoA.2.2 REPARACIÓN Y SELLO DE HOJALATERÍA SIKAFLEX  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
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Instalación o reparación de paredes40Metro LinealA.2.1 LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS  $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200
Total Neto $ 1.391.789
Descuento $ 0
Cargos $ 347.947
IVA  19  % $ 330.550
TOTAL OC $ 2.070.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.