Orden de Compra. Nº1375761-333-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-20-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-333-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-20-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 443
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación Avda. Libertad 455, Edificio Paseo Los Héroes
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertad 455, Edificio Paseo Los Héroes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO AROYO FUENTES
Razón Social PEDRO ESTEBAN ARROYO FUENTES
R.U.T. 17.061.184-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PEDRO AROYO FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados19Díalínea 144- escuela san miguel de itata comuna Yungay Marzo 2026  $ 65.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.850 $ 1.237.850
78111803
Servicios de autobuses contratados20Díalínea 147 SC JI Campanita  $ 75.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.000 $ 1.509.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20Díalínea 142 escuela Ranchillos comuna Yungay Marzo 2026  $ 85.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000
78111803
Servicios de autobuses contratados20Díalínea 138- liceo campanario comuna Yungay Marzo 2026  $ 85.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.715.000 $ 1.715.000
Total Neto $ 6.176.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 6.176.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.