Orden de Compra. Nº1375761-543-SE26 "P02 - REPARACIONES EN ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-543-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 - REPARACIONES EN ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 823
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna *
Impuesto 264305,58
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.538.208-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes2HoraL.28 HORA CAMIÓN RETIRO ESCOMBRO  $ 49.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.372 $ 99.372
72101607
Instalación o reparación de paredes2Hora/HombreL.23 HORA HOMBRE JORNAL  $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.938 $ 9.938
72101607
Instalación o reparación de paredes22Metro LinealB.2.11 CANAL AGUA LLUVIA FE GALV.70cms  $ 14.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.716 $ 309.716
72101607
Instalación o reparación de paredes148Metro LinealA.2.1 LIMPIEZA CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIAS   $ 3.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.640 $ 507.640
72101607
Instalación o reparación de paredes38Metro CuadradoA.2.2 REPARACIÓN Y SELLO DE HOJALATERÍA SIKAFLEX  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.200 $ 186.200
Total Neto $ 1.112.866
Descuento $ 0
Cargos $ 278.216
IVA  19  % $ 264.306
TOTAL OC $ 1.655.388


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.