Orden de Compra. Nº1375761-791-SE26 "P02 - REPARACIONES EN ESCUELA MAYULERMO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-791-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 - REPARACIONES EN ESCUELA MAYULERMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1213
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna
Impuesto 96960,42
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL ALEJANDRO
Razón Social CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T. 76.538.208-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes25Metro LinealF.20 GUARDAPOLVO DE MADERA 45mm  $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.800 $ 82.800
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Instalación o reparación de paredes2UnidadB.2.21 MANTA GALVANIZADA DE 0,05 MM PARA TUBO DE 8"  $ 7.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.906 $ 14.906
72101607
Instalación o reparación de paredes45Metro LinealK.9 SELLADOR ACRÍLICO MULTIUSO PINTABLE  $ 3.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.040 $ 149.040
72101607
Instalación o reparación de paredes3Metro CuadradoB.3.9 REPOSICIÓN DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 5mm  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169
72101607
Instalación o reparación de paredes12Metro CuadradoB.9.6 ESMALTE AL AGUA PARAMENTOS VERTICALES  $ 4.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.588 $ 48.588
72101607
Instalación o reparación de paredes8Hora/HombreL.21 HORA HOMBRE CARPINTERO  $ 6.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
72101607
Instalación o reparación de paredes8Hora/HombreL.23 HORA HOMBRE JORNAL  $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.752 $ 39.752
Total Neto $ 408.255
Descuento $ 0
Cargos $ 102.063
IVA  19  % $ 96.960
TOTAL OC $ 607.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.