Orden de Compra. Nº
1375761-80-SE26
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P02 - REPARACIÓNES EN ESCUELA MARIA LUISA ESPINOZA
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1375761-80-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
P02 - REPARACIÓNES EN ESCUELA MARIA LUISA ESPINOZA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1375761-39-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T.
61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449 Torre 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T.
61.981.330-8
Dirección de Facturación
AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
Comuna
*
Impuesto
1428531,91
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LIBERTAD N°455, PISO -5, CHILLÁN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL ALEJANDRO
Razón Social
CONSTRUCTORA CUMBRES LIMITADA
R.U.T.
76.538.208-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANUEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
B.5.1 INSTALACIÓN PUERTA SIMPLE TERCIADO 75x210cm
$ 74.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 298.048
$ 298.048
72101607
Instalación o reparación de paredes
11
Unidad
B.5.5 INSTALACIÓN PUERTA SIMPLE DE MADERA MACISA 75 A 95 X 210 CM
$ 423.971,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.663.681
$ 4.663.681
72101607
Instalación o reparación de paredes
45
Unidad
H.4 CAMBIO BISAGRA 3,5" DE ACERO INOXIDABLE TIPO DAP DUCASSE O SIMILAR
$ 2.816,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.720
$ 126.720
72101607
Instalación o reparación de paredes
12
Unidad
B.6.2 CAMBIO DE CERRADURA MANILLA PALANCA PUERTA DE MADERA TIPO POLI O SIMILAR
$ 52.982,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 635.784
$ 635.784
72101607
Instalación o reparación de paredes
26
Metro Cuadrado
B.9.6 ESMALTE AL AGUA PARAMENTOS VERTICALES
$ 4.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.274
$ 105.274
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Metro Cuadrado
L.104 Reparación de Vano de puerta hormigón
$ 4.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.141
$ 4.141
72101607
Instalación o reparación de paredes
1,3
Metro Cuadrado
A.4.6 VIDRIO TRANSPARENTE NORMAL 4 mm
$ 39.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.960
$ 50.960
72101607
Instalación o reparación de paredes
1
Unidad
H.13 REPARACIÓN DE MANILLA DE BAÑO
$ 5.797,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.797
$ 5.797
72101607
Instalación o reparación de paredes
2
Unidad
B.7.1 REPOSICIÓN FITTING COMPLETO PARA ESTANQUE
$ 13.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.466
$ 26.466
72101607
Instalación o reparación de paredes
4
Unidad
A.4.3 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MONOMANDOS LAVAMANOS
$ 24.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
Total Neto
$ 6.014.871
Descuento
$ 0
Cargos
$ 1.503.718
IVA
19
%
$ 1.428.532
TOTAL OC
$ 8.947.121
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.