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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1375761-854-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-4-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
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R.U.T. |
61.981.330-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTAD 455, PISO -5. EDIFICIO PASEO LOS HÉROES. |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
34,4014 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTAD 455, PISO -5. EDIFICIO PASEO LOS HÉROES. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78141803
| Servicios de almacenaje de contenedores | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO DE ALMACENAJE PARA EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA OHIGGINS n°3.990, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, CERTIFICACIÓN CONFORME DEL SEÑOR RODRIGO ARAVENA BELTRAN CON FECHA 02 DE JUNIO 2026. | |
UF 181,06
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 181,0600
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UF 181,0600
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Total Neto
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UF 181,0600
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 34,4014
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UF 215,4614
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.