|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1375761-910-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-38-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
|
|
R.U.T. |
61.981.330-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 |
|
Comuna |
Chillán
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Libertad N° 455, piso N° 8 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Buses Sancor |
|
Razón Social |
TRANSPORTES ROBERTO SANDOVAL EIRL
|
|
R.U.T. |
76.604.912-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Buses Sancor |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 18 | Día | LINEA N
°72_TRANSPORTE
ESCOLAR_ESCUELA
LAS
ACACIAS_COMUNA DE
CHILLÁN_MES DE
MAYO 2026 (18
DÍAS)_CON CARGO A
SUB.GENERAL_PROV
ENIENTE DE TRATO
DIRECTO ID 1375761-
38- FTD26 | |
$ 198.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.564.000
|
$ 3.564.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.564.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.564.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.