Orden de Compra. Nº1375761-915-SE26 "LINEAS N° 5 Y N° 17 - BULNES - SERVICIO DE TRANSPO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-915-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LINEAS N° 5 Y N° 17 - BULNES - SERVICIO DE TRANSPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-7-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1431
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AV LIBERTAD #455, BODEGA -5
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD #455, BODEGA -5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICTORIA ALEJANDRA
Razón Social VICTORIA ALEJANDRA DE LOS ANGE SALVO GALDAMES
R.U.T. 16.478.808-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VICTORIA ALEJANDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 17 - LICEO MANUEL BULNES, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 20.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.320 $ 364.320
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 17 - LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 80.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.457.280 $ 1.457.280
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 5 - LICEO MANUEL BULNES, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 55.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.154 $ 998.154
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 5 - LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 38.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.706 $ 698.706
Total Neto $ 3.518.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.518.460

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.