Orden de Compra. Nº1375761-919-SE26 "LINEA N° 20 - BULNES - SERVICIO DE TRANSPORTE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-919-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 12-06-2026
Nombre de la Orden de Compra LINEA N° 20 - BULNES - SERVICIO DE TRANSPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA POR FALTAR RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL INCREMENTO DE VALOR, POR LO CUAL TENIENDO FIRMADA LA NUEVA RESULUCION SE EMITIRÁ UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1375761-7-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1502
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación AV LIBERTAD #455, BODEGA -5
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTAD #455, BODEGA -5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA XIMENA ASTROZA MORALES
Razón Social MARÍA XIMENA ASTROZA MORALES
R.U.T. 15.168.756-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA XIMENA ASTROZA MORALES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 20 - LICEO MANUEL BULNES, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 90.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.627.038 $ 1.627.038
78111803
Servicios de autobuses contratados18DíaLINEA N° 20 - LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, SERVICIO MES DE MAYO 2026.  $ 25.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.962 $ 451.962
Total Neto $ 2.079.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.079.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.