Orden de Compra. Nº1375761-966-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-35-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1375761-966-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1375761-35-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y LICITACIONES
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1677 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA VALLE DIGUILLÍN
R.U.T. 61.981.330-8
Dirección de Facturación Av. Libertad N° 455, Edificio Paseo Los Héroes
Comuna Chillán
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertad N° 455, Edificio Paseo Los Héroes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 95923178
Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.592.317-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 95923178
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados18DíaSERVICIO MES DE MAYO 2026 LINEA N° 02.0 - ESCUELA CELIA URRUTIA PRIETO. 18 DÍAS DE SERVICIO $130.263 LINEA N° 02.1 - LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI. 18 DÍAS DE SERVICIO $1.042.105 LINEA N° 02.2 - LICEO MANUEL BULNES. 18 DÍAS DE SERVICIO $1.302.632  $ 137.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.475.000 $ 2.475.000
Total Neto $ 2.475.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.475.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.