|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1376-1007-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-08-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1376-179-LE15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1376-179-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
|
|
R.U.T. |
61.004.010-1 |
|
Dirección de Facturación |
Facturar y enviar a : |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Facturar y enviar a : |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA |
|
Razón Social |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.281.350-1 |
|
Sucursal |
SOC ADMINISTRADORA DE JARDINES INFANTILES LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
91111901
| Jardines infantiles o salas cunas | 4 | Unidad | SERVICIO DE SALA CUNA JORNADA COMPLETA CON ALIMENTACION PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA CIUDAD DE VALLENAR, MES DE JULIO (DANIELA VICENCIO, JESSICA CUBILLOS, ANDREA OLIVARES Y MARYLIN LIZANA) | Valor rige hasta el 31 de Diciembre de 2016
MENSUALIDAD: 250.000
ENERO A DICIEMBRE: 3.000.000 |
$ 250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.