Orden de Compra. Nº1376-1019-SE25 "F 18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EN ANEXO CRS COPIAPÓ ENERO Y FEBRERO ID 1376-5-L125"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-1019-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2025
Nombre de la Orden de Compra F 18 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EN ANEXO CRS COPIAPÓ ENERO Y FEBRERO ID 1376-5-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-5-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1848 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 157083,469005848
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nancy del Carmen
Razón Social NANCY DEL CARMEN BARRERA ACUÑA
R.U.T. 6.425.888-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nancy del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios2UnidadSERVICIO DE ASEO PARA OFICINAS DEL ANEXO CRS DE COPIAPÓ, POR MESES ENERO Y FEBRERO DE 2026.SERVICIOS DE ASEO EN OFICINAS DEL ANEXO CRS DE COPIAPO, POR MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026. $ 463.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 926.250 $ 926.251
Total Neto $ 926.251
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  % $ 157.083
TOTAL OC $ 1.083.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.