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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1376-1028-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL C.C.P. DE COPIAPÓ DE GENDARMERÍA DE CHILE compra ágil: 1376-300-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
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R.U.T. |
61.004.010-1 |
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Dirección de Facturación |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
563148,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2025 |
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Proveedor |
ENVASES ARAUCANIA SPA |
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Razón Social |
ENVASES ARAUCANÍA SPA
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R.U.T. |
77.924.375-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENVASES ARAUCANIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101519
| Mesas | 30 | Unidad | MESAS POLIPROPILENO APILABLE 70X70 | |
$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.000
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$ 1.050.000
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56101519
| Mesas | 243 | Unidad | BANCO PLASTICO NEGRO APILABLES | |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.458.000
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$ 1.458.000
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56101519
| Mesas | 6 | Unidad | BASUREROS 120 LTO | |
$ 75.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 455.940
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$ 455.940
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Total Neto
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$ 2.963.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 563.149
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$ 3.527.089
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.