Orden de Compra. Nº1376-1104-SE16 "COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TEATRO C.C.P. DE COPIAPÒ"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-1104-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE TEATRO C.C.P. DE COPIAPÒ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-104-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tercera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Facturar y enviar a :
Comuna Copiapó
Impuesto 26714
Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a :
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2016
TítuloDescripción
Facturar y enviar a : Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó, RUT: 61.004.009-8, Dirección: Copayapu S/N° Ciudad: Copiapó Giro : Servicio Público

 

 

Facturar y enviar a :

Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó,

RUT: 61.004.009-8,

Dirección: Copayapu S/N°

Ciudad: Copiapó

Giro : Servicio Público

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORENA TAPIA GIOVANETTI
Razón Social LORENA ALEJANDRA TAPIA GIOVANETTI
R.U.T. 17.559.904-5
Sucursal LORENA TAPIA GIOVANETTI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161602
Poinsetias o flores de Pascua30UnidadFLORES DE PLÁSTICOSFLORES DE PLÁSTICOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
11162123
Tejidos de cinta10UnidadCINTA DOBLE CONTACTO ( DE ALTA DENSIDAD) CINTA DOBLE CONTACTO DE ALTA DENSIDAD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42131613
Zapatos de posoperatorio o accesorios3UnidadLUSTRINESlustrin de madera $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales6UnidadESPEJOS DOBLE ESPEJOS DOBLE $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
53102503
Sombreros4UnidadSOMBREROS BOINA COLOR CAFÉ SOMBREROS BOINA COLOR CAFÉ $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
53121804
Estuches de maquillaje o manicura15UnidadMAQUILLAJE PARA TEATRO EN CREMAfrasco de maquillaje teatral, full colors de 40 gramos, 6 colores distintos. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
60123601
Pegamento de purpurina5UnidadPEGAMENTO PARA PESTAÑAS POSTIZAS PEGAMENTO PARA PESTAÑAS POSTIZAS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
Total Neto $ 140.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.714
TOTAL OC $ 167.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.