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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1376-12104-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-11-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C de Unidad Penal de Chañaral a Hernán Herrera S. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1376-11372-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
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R.U.T. |
61.004.010-1 |
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Dirección de Facturación |
Facturar y enviar a : |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
7695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Facturar y enviar a : |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturar y Despachar | FACTURAR Y DESPACHAR A LOS DATOS SEÑALADO AL PIE DE LA ORDEN DE COMPRA. |
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Proveedor |
HERNAN JOSE HERRERA SILVA |
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Razón Social |
HERNAN JOSE HERRERA SILVA
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R.U.T. |
5.096.794-8 |
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Sucursal |
HERNAN JOSE HERRERA SILVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141716
| Sifones en P | 6 | Unidad | 06 Sifón (Desague) Lavamano 1,1/4" | 06 Sifón (Desague) Lavamano 1,1/4" |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 10 | Litro | 10 Litros de Aguarras | 10 Litros de Aguarras |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.600
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$ 12.600
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31191501
| Papeles de lija | 15 | Pliego | 15 Pliego de Lija p/ Fierro N° 80 | 15 Pliego de Lija p/ Fierro N° 80 |
$ 310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.650
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$ 4.650
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 3 | Plancha | 03 Planchas de Internit o Permanit de 2.40x1.20 de 4 MM | 03 Planchas de Internit o Permanit de 2.40x1.20 de 4 MM |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.850
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$ 14.850
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Total Neto
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$ 40.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.695
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$ 48.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.