Orden de Compra. Nº1376-1693-SE10 "MATERIALES PARA ILUMINACION PARA EL C.C.P. DE COPIAPO/1376-533-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-1693-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ILUMINACION PARA EL C.C.P. DE COPIAPO/1376-533-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-533-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tercera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Facturar y enviar a :
Comuna Copiapó
Impuesto 4419,78
Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a :
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Facturar y enviar a :

Facturar y enviar a :

Gendarmería de Chile Presidio de Copiapó,

RUT: 61.004.009-8,

Dirección: Copayapu S/N°

Ciudad: Copiapó

Giro : Servicio Público

NO CANCELAMOS FLETE

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T. 4.182.166-3
Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23131703
Discos de cabbing5UnidadDISCO DE CORTE DE 9"  $ 1.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.905 $ 7.905
27111508
Sierras2UnidadHOJAS DE SIERRA PARA MARCO  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.212
27112814
Brocas de destornillador1UnidadDESTORNILLADOR DE CRUZ  $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
31161503
Clavo-tornillo500UnidadTORNILLOS DRIMALL ROSCA GRUESOS  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
31161727
Tuercas hexagonales400UnidadAUTOPERFORANTES HEXAGONALES DE 10 X 3/4  $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
31191501
Papeles de lija5UnidadPLIEGOS DE LIJA DE 80  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
40142108
Tubería de bronce1UnidadCOPLA DE 1/2 SO SO  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
31162003
Clavos de acabado5kilogramoKILOS DE CLAVO DE 4"  $ 805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.025 $ 4.025
Total Neto $ 23.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.420
TOTAL OC $ 27.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.