Orden de Compra. Nº1376-1727-SE09 "MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL C.C.P. DE COPIAPO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-1727-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL C.C.P. DE COPIAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tercera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Facturar y enviar a :
Comuna Copiapó
Impuesto 14822,1147
Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a :
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y ENVIAR A:

Facturar a:GENDARMERIA DE CHILE-PRESIDIO DE COPIAPO, RUT: 61.004.009-8, Dirección:Copayapu S/N°, Ciudad:Copiapó, Giro:Servicio Público

No se cancelara flete        

LA RECEPCION DE MERCADERIAS Y/O MATERIALES EN NUESTRA BODEGA SERA:

DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 08,30 HRS HASTA LAS  17,00 HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T. 4.182.166-3
Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos1Unidad no definidaLAUCHA USO ELECTRICO DE 25 MTS.  $ 4.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.438 $ 4.438
40141702
Grifos1UnidadLLAVE PILON DE 1/2  $ 2.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.539 $ 2.539
31201603
Gomas16UnidadGOMAS PARA LLAVES PILON  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
31161504
Tornillos para metales1UnidadTORNILLO ROSCALATA  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15 $ 15
11101712
Aleación ferrosa3PlanchaPLANCHA LAMINADA CALINETE DE FE DE 1X3X2,00  $ 23.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.539 $ 70.539
Total Neto $ 78.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.822
TOTAL OC $ 92.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.