Orden de Compra. Nº1376-1755-CM18 "Materiales de Construcción para techo del CET del CDP de Vallenar"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-1755-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para techo del CET del CDP de Vallenar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalación edif. MOP Justicia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2391 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación 14 de julio N° 720, carcel de Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 63336
Dirección de Envío de la Factura 14 de julio N° 720, carcel de Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Chilemat SpA
Razón Social CHILEMAT SPA
R.U.T. 96.726.970-0
Sucursal Chilemat SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas15 (1037216 )DILUYENTE DIDEVAL SINTETICO 5 L 1057248(1037216) DILUYENTE DIDEVAL SINTETICO 5 L; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $448 $ 5.600,00 $ 0,00 $ 6.720,00 $ 84.000 $ 90.720
15121802
2239-10-LP12
Lubricantes anticorrosivos15 (1028510 )ANTICORROSIVO SOQUINA GRIS VERDOSO GALON 1048795(1028510) ANTICORROSIVO SOQUINA GRIS VERDOSO GALON; Código: 20433301; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $825 $ 10.312,00 $ 0,00 $ 12.375,00 $ 154.680 $ 167.055
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura37 (964028 )DISCO RASTA 3209 CORTE METAL 7 X 1/8 X 7/8 981039(964028) DISCO RASTA 3209 CORTE METAL 7 X 1/8 X 7/8; Código: 800102; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $99 $ 1.240,00 $ 0,00 $ 3.663,00 $ 45.880 $ 49.543
40142009
2239-10-LP12
Mangueras multiuso gas agua aire1 (1363917 )MANGUERA PETROFLEX ESTANDAR BICOLOR 1/2 ROLLO 100 M. UNIDAD 1390427(1363917) MANGUERA PETROFLEX ESTANDAR BICOLOR 1/2 ROLLO 100 M. UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1928 $ 24.100,00 $ 0,00 $ 1.928,00 $ 24.100 $ 26.028
Total Neto $ 333.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.336
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 396.682


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.