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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1376-1808-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales construcion CDP de Vallenar DESDE 1376-578-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1376-578-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
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R.U.T. |
61.004.010-1 |
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Dirección de Facturación |
Facturar y enviar a : |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
36360,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Facturar y enviar a : |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.559.400-4 |
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Sucursal |
Ferretería Lonza y Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15121803
| Antioxidantes | 15 | Galón | Galon anticorrosivo verde | |
$ 6.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.790
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$ 101.790
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31151604
| Cadena común de adujadas | 20 | Unidad | fe construccion 12mm. indicar plazo de entrega una vez generada la orden de compra. | |
$ 2.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.300
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$ 56.300
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31211904
| Brochas | 20 | Unidad | Brochas de 2 1/2", para pinturas al aceite. | |
$ 353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.060
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$ 7.060
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 30 | Litro | Aguarras en botella de 1 Litro | |
$ 874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.220
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$ 26.220
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Total Neto
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$ 191.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.360
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$ 227.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.