Orden de Compra. Nº1376-658-SE10 "OBRAS MENORES "Reparacion y mejoramiento de garitas" DEL C.C.P. DE COPIAPO DESDE 1376-179-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-658-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2010
Nombre de la Orden de Compra OBRAS MENORES "Reparacion y mejoramiento de garitas" DEL C.C.P. DE COPIAPO DESDE 1376-179-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-179-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tercera Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua esq. Circunvalacion edificio Mop Justicia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Facturar y enviar a :
Comuna Copiapó
Impuesto 78769,06
Dirección de Envío de la Factura Facturar y enviar a :
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURAR Y ENVIAR A:

Facturar a: GENDARMERIA DE CHILE-PRESIDIO DE COPIAPO, RUT: 61.004.009-8, Dirección:Copayapu S/N°, Ciudad:Copiapó, Giro:Servicio Público

No se cancelara flete        

LA RECEPCION DE MERCADERIAS Y/O MATERIALES EN NUESTRA BODEGA SERA:

DE LUNES A VIERNES ENTRE LAS 08,30 HRS HASTA LAS  17,00 HRS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Razón Social SOFIA JASEN GALAZ
R.U.T. 4.182.166-3
Sucursal BARRACA Y FERRETERIA MAIPU
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102203
Plancha de hierro4UnidadPLANCHA DE HIERRO CALIENTE 1X3 MTS. DE 2MM   $ 34.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.968 $ 136.968
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO DE ESPONJA 2 1/2"  $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.585 $ 2.585
42151805
Discos de acabado o pulido4UnidadGRATAS CONO (DE ACERO)  $ 8.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.744 $ 32.744
42151805
Discos de acabado o pulido2UnidadGRATAS DISCO (DE ACERO)  $ 9.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.724 $ 19.724
42151805
Discos de acabado o pulido5UnidadDISCOS DE CORTE PARA HIERRO 9"  $ 1.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.345 $ 7.345
30103605
Tablas de madera23UnidadPINO BRUTO DE 1x10x3,2  $ 3.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.767 $ 85.767
31162005
Clavos para tejados3kilogramoCLAVO PARA ZINC   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
23171509
Soldadura10kilogramoSOLDADURA 6011 1/8  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices15LitroDILUYENTE SINTETICO  $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.130 $ 14.130
30102202
Plancha de aleación no ferrosa7PlanchaINTERNIT 4mm  $ 4.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.101 $ 31.101
30102212
Plancha de cinc10PlanchaCALAMINAS DE 2 mts.  $ 5.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.240 $ 53.240
Total Neto $ 414.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.769
TOTAL OC $ 493.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.