Orden de Compra. Nº1376-758-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PORTON ACCESO CCP DE CHAÑARAL "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-758-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PORTON ACCESO CCP DE CHAÑARAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1275 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Avenida La Paz S/N°
Comuna Chañaral
Impuesto 39700,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz S/N°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Antonio
Razón Social LUIS ANTONIO GALLARDO OLIVARES
R.U.T. 10.102.809-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Luis Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero1UnidadPERFIL DE FIERRO 100X100X2MMX6MT  $ 89.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
31162702
Ruedas2UnidadCARRO AEREO DE PORTON  $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 6.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
31191506
Discos abrasivos5UnidadDISCOS DE CORTE 4 1/2  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.250 $ 10.250
31162702
Ruedas3UnidadRUEDA CARRO 120mm para portón. 2 Rodamientos Soporta 430Kg  $ 11.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
31211505
Pinturas aceitosas1GalónANTICORROSIVO GALON COLOR GRIS  $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS DE 2"  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 208.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.700
TOTAL OC $ 248.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.102.809-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.