Orden de Compra. Nº1376-863-SE24 "SERV. MANTENC. REDES CONTRA INCENDIO UNID. PENALES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE LIC.1376-7-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-863-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENC. REDES CONTRA INCENDIO UNID. PENALES MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE LIC.1376-7-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1376-7-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1706 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 1480575
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mantencion
Razón Social AMV Mantencion SpA
R.U.T. 76.438.204-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mantencion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE VALLENAR, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE VALLENAR, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 (VALOR MENSUAL $1.250.000). $ 1.298.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.500 $ 2.597.500
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE COPIAPÓ, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE COPIAPÓ, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 (VALOR MENSUAL $1.250.000). $ 1.298.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.500 $ 2.597.500
72131702
Construcción de obras civiles2Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE CHAÑARAL, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024.SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE REDES CONTRA INCENDIO DE LA UNIDAD PENAL DE CHAÑARAL, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2024 (VALOR MENSUAL $1.250.000) . $ 1.298.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.597.500 $ 2.597.500
Total Neto $ 7.792.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.480.575
TOTAL OC $ 9.273.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.