Orden de Compra. Nº1376-970-AG24 "ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL C.R.S. DE COPIAPÓ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1376-258-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1376-970-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TONER PARA EL C.R.S. DE COPIAPÓ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1376-258-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Atacama
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1740 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Copiapo
R.U.T. 61.004.010-1
Dirección de Facturación Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
Comuna Copiapó
Impuesto 120935
Dirección de Envío de la Factura Rancagua #499, 3 piso, edificio MOP-MINJU
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner13UnidadTONER PARA HP CF287 A (ALTERNATIVOS)  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
44103103
Tóner13UnidadTONER PARA HP CE 285A (ALTERNATIVOS)  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
44103103
Tóner13UnidadTONER CF230X (ALTERNATIVOS)  $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.900 $ 81.900
44103103
Tóner18UnidadTONER RICOH MP 301(ALTERNATIVOS)  $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600
Total Neto $ 636.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.935
TOTAL OC $ 757.435


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.080.334-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.140.062-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.148.696-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.535.946-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.151.258-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.431.210-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.