Orden de Compra. Nº1377-132-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1377-132-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Des. Productivo Regional del Bío Bío
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Unidad de Compra Rengo 476, Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Facturación Rengo 476, Piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 11890
Dirección de Envío de la Factura Rengo 476, Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007681 )CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: 10780; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1007620 )CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1007546 )CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD 1025546(1007546) CINTA ADHESIVA 3M 600 CRISTAL 19MM X 20M UNIDAD; Código: 19068; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.550 $ 46.550
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 81199; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.530 $ 4.530
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas5 (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570
Total Neto $ 63.210
Descuento $ 632
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.890
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.