Orden de Compra. Nº1377-135-CM18 "2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1377-135-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Des. Productivo Regional del Bío Bío
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Unidad de Compra Rengo 476, Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Facturación Rengo 476, Piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 25820
Dirección de Envío de la Factura Rengo 476, Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor www.coffebreak.cl
Razón Social Sergio Tomas Bazaes Soto
R.U.T. 17.108.801-1
Sucursal www.coffebreak.cl
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes37 (1114674 )COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134674(1114674) COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.270 $ 137.270
Total Neto $ 137.270
Descuento $ 1.373
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.820
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 161.717


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.