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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1377-38-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(MO) COMPRA ELEMENTOS DE SEGURIDAD compra ágil: 1377-29-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
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R.U.T. |
65.002.110-k |
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Dirección de Facturación |
Rengo 476, Piso 4° |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
65086,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rengo 476, Piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MSM |
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Razón Social |
COMERCIAL MSM LIMITADA
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R.U.T. |
76.403.662-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 1 | Unidad | ZAPATO DE SEGURIDAD | |
$ 71.335,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.335
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$ 71.335
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53111501
| Botas de hombre | 13 | Unidad | BOTAS DE AGUA | |
$ 14.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.410
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$ 189.410
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31371003
| Capas refractarias | 22 | Unidad | CAPA PVC AZUL CON CINTA REFLECTANTE DE AGUA | |
$ 3.719,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.818
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$ 81.818
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Total Neto
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$ 342.563
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.087
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$ 407.650
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.