Orden de Compra. Nº1377-5-AG25 "(JPC) Adquisición de artículos de aseo para el CDPR Bío Bío"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1377-5-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra (JPC) Adquisición de artículos de aseo para el CDPR Bío Bío
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité de Des. Productivo Regional del Bío Bío
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN - CORFO
R.U.T. 65.002.110-k
Dirección de Facturación Rengo 476, Piso 4°
Comuna Concepción
Impuesto 61903,9
Dirección de Envío de la Factura Rengo 476, Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas24UnidadSILICONA KIT PARA AUTO AEROSOL VAINILLA 480 CC  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560
47131828
Productos de limpieza para automóviles24UnidadRENOVADOR DE NEUMATICOS KIT 650 CC  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131816
Desodorantes12UnidadDISPOSITIVO AROMATIZANTE PARA AUTO GLADE ACQUA, CON RECARGA DE 7 ML  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
10191509
Insecticidas30UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDÍN, 420 ML  $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.950 $ 70.950
47131603
Esponjas10PackSET DE 4 ESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111705
Servilletas de papel60PackSERVILLETAS DESECHABLES ELITE MESA HOJA SIMPLE 200 UNIDADES 1 PAQUETE  $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.100 $ 59.100
Total Neto $ 325.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.904
TOTAL OC $ 387.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.