Orden de Compra. Nº1380-107-OC08 "OC/172 ALIM. ENERO.08 Generada desde la Adquisici"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-107-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2008
Nombre de la Orden de Compra OC/172 ALIM. ENERO.08 Generada desde la Adquisici
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OC INTERN ANRO 172/ FAVOR DESPACHO URGENTE
Proveniente de Licitación 1380-1994-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 4776,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CASA RABIE LIMITADA
R.U.T. 76.658.740-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
36-049-3 GALL.MCKAY AGUA SIN SAL F 180G60Unidad36-049-3 GALL.MCKAY AGUA SIN SAL F 180GGALLETAS DE AGUA SIN SAL 180GRS. $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.140 $ 25.140
Total Neto $ 25.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.777
TOTAL OC $ 29.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.