Orden de Compra. Nº1380-1089-OC08 "O.C. Nº1441 PAPEL FOTOGRAFICO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-1089-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2008
Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº1441 PAPEL FOTOGRAFICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O.C. Nº1441 SOLICITADO POR ENFERMERA COORDINADORA CDT.
Proveniente de Licitación 1380-279-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 32011,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.756.360-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121006
Hojas Papel Epson S041141540HojaHojas Papel Epson S041141PAPEL FOTOGRAFICO REF:EPSON 225 GR. TAMAÑO CARTA PHOTOPAPER. $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.480 $ 168.480
Total Neto $ 168.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.011
TOTAL OC $ 200.491


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.