Orden de Compra. Nº1380-12423-SE23 "RESOL EXENTA N°15713 VAJILLA DESECHABLE 2 DESDE ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-103-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-12423-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2023
Nombre de la Orden de Compra RESOL EXENTA N°15713 VAJILLA DESECHABLE 2 DESDE ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-103-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-103-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22032
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 760000
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ENVASA SPA
R.U.T. 76.496.739-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101901
Vajillas de servicio2000UnidadENVASE ALUMINIO C/TAPA ( C -15 )ENVASE ALUMINIO CTAPA C -15 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
48101901
Vajillas de servicio2000UnidadVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPA CORRESPONDIENTEVASO POLIPAPEL 240 – 300 ML. CON TAPA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
48101901
Vajillas de servicio1000UnidadVASO POLIPAPEL 500 ML. CON TAPA CORRESPONDIENTEVASO POLIPAPEL 500 ML. CON TAPA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
48101901
Vajillas de servicio500UnidadVASO TRANSPARENTE 300 CC 1000 U/CJVASO TRANSPARENTE 300 CC 1000 UCJ $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
48101901
Vajillas de servicio14600UnidadBOWL KRAFT 600 – 750 ML. CON TAPA CORRESPONDIENTEBOWL KRAFT 600 – 750 ML. CON TAPA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.482.000 $ 2.482.000
48101901
Vajillas de servicio15000UnidadPOTE BISAGRA LISO 300-340 ML.POTE BISAGRA LISO 300-340 ML $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
48101901
Vajillas de servicio1000UnidadVASO POLIPAPEL GENERICO FRIO C/TAPA 350 CC (12 OZ) 1000 U/CJVASO POLIPAPEL GENERICO FRIO CTAPA 350 CC 12 OZ $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 4.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 760.000
TOTAL OC $ 4.760.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.