Orden de Compra. Nº
1380-13191-CM17
"
RESOL.EXENTA 17919 ABARROTES
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1380-13191-CM17
Estado de la Orden de Compra
En proceso
Fecha de Envío
28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
RESOL.EXENTA 17919 ABARROTES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T.
61.602.232-6
Dirección de Facturación
Manuel Montt 115
Comuna
Temuco
Impuesto
229339,1808
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RED OFFICE SUR LTDA.
Razón Social
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
RED OFFICE SUR LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181903
2239-23-LP13
Galletas simples saladas
1
(1128095) GALLETA VIVO AGUA 140 GR 24 UNIDADES 1148116
(1128095) GALLETA VIVO AGUA 140 GR 24 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.651,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.651
$ 11.651
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres
10
(966348) LENTEJA BANQUETE 6 MM 1K 10 UNIDADES 983348
(966348) LENTEJA BANQUETE 6 MM 1K 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 17.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 173.650
$ 173.650
50171551
2239-23-LP13
Sal de cocina o de mesa
10
(968658) SAL OSKU SACHET 1 GRS 2000 UNIDADES CAJA 985658
(968658) SAL OSKU SACHET 1 GRS 2000 UNIDADES CAJA; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.210
$ 56.210
50101543
2239-23-LP13
Arvejas secas
16
(1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES 1047200
(1027009) ARVEJA BANQUETE PARTIDAS 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 15.778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.448
$ 252.448
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara
12
(1027015) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT CIRUELAS CON CAROZO 1KG 10 UNIDADES 1047206
(1027015) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT CIRUELAS CON CAROZO 1KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 30.255,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 363.060
$ 363.060
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara
2
(1027021) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT HUESILLO STANDARD 1 KG 10 UNIDADES 1047212
(1027021) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT HUESILLO STANDARD 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 48.862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.724
$ 97.724
50101716
2239-23-LP13
Semillas o frutos secos con cáscara
2
(1027022) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT TRIGO MOTE 1 KG 10 UNIDADES 1047213
(1027022) FRUTO DESHIDRATADO ALMIFRUT TRIGO MOTE 1 KG 10 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 12.156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.312
$ 24.312
50221001
2239-23-LP13
Granos de Legumbres
13
(1040822) GARBANZO BANQUETE GARBANZO SIN PIEL 10 KILOS (MANGA) 1061234
(1040822) GARBANZO BANQUETE GARBANZO SIN PIEL 10 KILOS (MANGA); Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
10121502
2239-23-LP13
Avena
1
(1110613) AVENA SELECTA INSTANTANEA CAJA 1 KILO EN PACK 12 UNIDADES 1130614
(1110613) AVENA SELECTA INSTANTANEA CAJA 1 KILO EN PACK 12 UNIDADES; Código: ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 18.287,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.287
$ 18.287
Total Neto
$ 1.257.342
Descuento
$ 50.294
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 229.339
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.436.387
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.