Orden de Compra. Nº1380-1582-OC07 "OC/2366 ALIM. AB.07 ID1380-382-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-1582-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC/2366 ALIM. AB.07 ID1380-382-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas OC/2366 DEL ID1380-382-CO07 SOLICITADOR POR ABASTECIMIENTO BODEGA ALIMENTOS, STOCK ABRIL 2007. FAVOR DESPACHO URGENTE
Proveniente de Licitación 1380-382-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna -1
Impuesto 14177,04
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC.MUÑOZ HNOS LTDA
R.U.T. 77.517.000-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171902
Salsa dos caballos de 3 kilos18TarroSalsa dos caballos de 3 kilosTRIPLE CONCENTRADO DE TOMATES 3,150 KG. (600-0082) $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.824 $ 40.824
50171902
SALSA DE TOMATE 125 GR. REF: CAROZZI48TarroSALSA DE TOMATE 125 GR. REF: CAROZZISALSA DE TOMATE 125 GR. REF: CAROZZI $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.632 $ 7.632
50181906
GALLETAS DE AGUA SIN SAL 180 MACKAY80PaqueteGALLETAS DE AGUA SIN SAL 180 MACKAYGALLETAS DE AGUA SIN SAL 180 GR. REF:MACKAY (600-0026) $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.160 $ 26.160
Total Neto $ 74.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.177
TOTAL OC $ 88.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.