Orden de Compra. Nº1380-18362-SE25 "RESOL. EXENTA 6863-25, CONTRATACION DE SERVICIO DE COBRANZA Y ASESORIA CUOTA N°26 Y 27 MES ENERO Y FEBRERO 2025. LICITACION 1380-264-LQ22 ITC JAVIERA ANTIL.-"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-18362-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOL. EXENTA 6863-25, CONTRATACION DE SERVICIO DE COBRANZA Y ASESORIA CUOTA N°26 Y 27 MES ENERO Y FEBRERO 2025. LICITACION 1380-264-LQ22 ITC JAVIERA ANTIL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-264-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10499
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 1647870,57
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 77908020k
Razón Social SOC DE SERVICIOS PROFESIONALES LAGOS Y CONEJEROS L
R.U.T. 77.908.020-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 77908020k
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas2MesCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COBRANZA Y ASESORÍA PARA EL HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA. CORRESPONDE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2025COMISIÓN 5.9 NETO SOBRE LO EFECTIVAMENTE RECUPERADO $ 4.336.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.673.004 $ 8.673.003
Total Neto $ 8.673.003
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.647.871
TOTAL OC $ 10.320.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.