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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1380-1871-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESOL.EXENTA 2421 VAJILLA DESECHABLE DESDE 1380-1-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1380-1-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
3335184 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-02-2021 |
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Proveedor |
César Ojeda Aroca |
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Razón Social |
CESAR EDUARDO OJEDA AROCA
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R.U.T. |
12.709.471-3 |
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Sucursal |
César Ojeda Aroca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 27000 | Unidad | ENVASE ALUMINIO (C -5) c/Tapa.- | ENVASE ALUMINIO C -5 cTapa. |
$ 49,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.323.000
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$ 1.323.000
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 66000 | Unidad | ENVASE ALUMINIO (C -10) c/Tapa.- | ENVASE ALUMINIO C -10 cTapa.- |
$ 54,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.564.000
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$ 3.564.000
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48101902
| Platos y cubiertos de servicio | 84000 | Unidad | ENVASE ALUMINIO ( C -15 ) c/Tapa.- | ENVASE ALUMINIO C -15 cTapa.- |
$ 86,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.224.000
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$ 7.224.000
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48101903
| Vasos de servicio | 39000 | Unidad | VASO TERMICO BLANCO 230 c/Tapa.- | VASO TERMICO BLANCO 230 cTapa.- |
$ 63,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.457.000
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$ 2.457.000
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48101903
| Vasos de servicio | 27000 | Unidad | VASO TRANSPARENTE 500 cc.- | VASO TRANSPARENTE 500 cc.- |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.000
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$ 810.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 30000 | Unidad | CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA | CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 21000 | Unidad | BANDEJA RECTANGULAR CARTON N °11 | BANDEJA RECTANGULAR CARTON N°11 |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.000
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$ 1.512.000
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39121703
| Enlaces de cables | 4800 | Unidad | AMARRA CABLES | AMARRA CABLES |
$ 82,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.600
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$ 393.600
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Total Neto
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$ 17.553.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.335.184
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$ 20.888.784
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.