Orden de Compra. Nº1380-1871-SE21 "RESOL.EXENTA 2421 VAJILLA DESECHABLE DESDE 1380-1-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-1871-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2021
Nombre de la Orden de Compra RESOL.EXENTA 2421 VAJILLA DESECHABLE DESDE 1380-1-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2813
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 3335184
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CESAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio27000UnidadENVASE ALUMINIO (C -5) c/Tapa.-ENVASE ALUMINIO C -5 cTapa. $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.000 $ 1.323.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio66000UnidadENVASE ALUMINIO (C -10) c/Tapa.- ENVASE ALUMINIO C -10 cTapa.- $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.564.000 $ 3.564.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio84000UnidadENVASE ALUMINIO ( C -15 ) c/Tapa.-ENVASE ALUMINIO C -15 cTapa.- $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.224.000 $ 7.224.000
48101903
Vasos de servicio39000UnidadVASO TERMICO BLANCO 230 c/Tapa.-VASO TERMICO BLANCO 230 cTapa.- $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.000 $ 2.457.000
48101903
Vasos de servicio27000UnidadVASO TRANSPARENTE 500 cc.-VASO TRANSPARENTE 500 cc.- $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
48101901
Vajillas de servicio30000UnidadCUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA CUCHARA PLASTICA SOPA BLANCA $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
48101901
Vajillas de servicio21000UnidadBANDEJA RECTANGULAR CARTON N °11BANDEJA RECTANGULAR CARTON N°11 $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000
39121703
Enlaces de cables4800UnidadAMARRA CABLES AMARRA CABLES $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.600 $ 393.600
Total Neto $ 17.553.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.335.184
TOTAL OC $ 20.888.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.