|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1380-2300-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-05-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC/3584-3585 del ID1380-524-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA INTERNA NRO. 3584-3585 DEL ID 1380-524-CO07. CONSUMO DE HUEVOS FRESCOS PARA LA CENTRAL DE ALIMENTACION DE LOS CONSUMO MESES DE MAYO Y JUNIO. DESPACHOS DIARIOS. |
|
Proveniente de Licitación
|
1380-524-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
|
|
R.U.T. |
61.602.232-6 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
76646 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DANIELA ALEJANDRA MUNOZ PEREZ
|
|
R.U.T. |
14.215.348-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131606
| Huevos frescos | 7200 | Unidad | Huevos frescos | HUEVOS FRESCOS CI:602-0226 |
$ 47,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 338.400
|
$ 338.400
|
50131606
| Huevos frescos | 1300 | Unidad | Huevos frescos | HUEVOS EXTRA COLOR CI:602-0227 |
$ 50,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 65.000
|
$ 65.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 403.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.646
|
|
$ 480.046
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.