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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1380-2420-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RES.EXENTA N° 96 ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SECTOR SALUD |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
31342,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Colmen Ltda |
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Razón Social |
COLMEN LIMITADA
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R.U.T. |
77.902.260-9 |
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Sucursal |
Colmen Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131628
| Shampoo | 2 | Caja | SHAMPO BALLERINA 60GR CAJA X 50UD | SHAMPO BALLERINA 60GR CAJA X 50UD |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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42171704
| Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de | 11 | Paquete | PAÑAL HUGGIES RN PREMATURO X 30 UD | PAÑAL HUGGIES RN PREMATURO X 30 UD |
$ 9.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.386
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$ 100.386
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47131605
| Cepillos de limpieza | 25 | Unidad | ESCOBILLA DE LAVAR | ESCOBILLA DE LAVAR |
$ 623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.575
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$ 15.575
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47131605
| Cepillos de limpieza | 12 | Unidad no definida | ESCOBILLA DE UÑAS CON COLGADOR | ESCOBILLA DE UÑAS CON COLGADOR |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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12131706
| Cerillas | 25 | Paquete | FOSFOROS COPIHUE CAJAX10 | FOSFOROS COPIHUE CAJAX10 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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Total Neto
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$ 164.961
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.343
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$ 196.304
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.