Orden de Compra. Nº1380-2420-SE18 "RES.EXENTA N° 96 ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-2420-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2018
Nombre de la Orden de Compra RES.EXENTA N° 96 ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 31342,59
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Colmen Ltda
Razón Social COLMEN LIMITADA
R.U.T. 77.902.260-9
Sucursal Colmen Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo2CajaSHAMPO BALLERINA 60GR CAJA X 50UDSHAMPO BALLERINA 60GR CAJA X 50UD $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de11PaquetePAÑAL HUGGIES RN PREMATURO X 30 UDPAÑAL HUGGIES RN PREMATURO X 30 UD $ 9.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.386 $ 100.386
47131605
Cepillos de limpieza25UnidadESCOBILLA DE LAVAR ESCOBILLA DE LAVAR $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.575 $ 15.575
47131605
Cepillos de limpieza12Unidad no definidaESCOBILLA DE UÑAS CON COLGADOR ESCOBILLA DE UÑAS CON COLGADOR $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12131706
Cerillas25PaqueteFOSFOROS COPIHUE CAJAX10FOSFOROS COPIHUE CAJAX10 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 164.961
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.343
TOTAL OC $ 196.304


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.