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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1380-2561-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RESOL. EXENTA N°2948, ADQ. ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL DESDE 1380-106-LR24. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1380-106-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
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R.U.T. |
61.602.232-6 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 115 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
1655224,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 115 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAGNO SpA |
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Razón Social |
IMPORTADORA MAGNO SPA
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R.U.T. |
77.897.889-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAGNO SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 129 | Par | ZAPATO DE SEGURIDAD UNISEX | ZAPATO DE SEGURIDAD UNISEX |
$ 51.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.706.710
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$ 6.706.710
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42241802
| Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral | 100 | Unidad | APOYA LUMBAR | APOYA LUMBAR |
$ 5.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 585.000
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$ 585.000
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46182205
| Reposapiés | 100 | Unidad | APOYA PIES | APOYA PIES |
$ 14.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.420.000
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$ 1.420.000
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Total Neto
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$ 8.711.710
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.655.225
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$ 10.366.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.